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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007875
Monto de la Factura
₲ 27.131.850
Nro. Solicitud de Transferencia
51841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.585.936

Retención DNCP
₲ 120.608
Retención IVA
₲ 679.278
Retención Renta
₲ 746.028
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210999
Monto Contrato
₲ 270.830.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.717.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.717.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar