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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0059999
Monto de la Factura
₲ 276.250
Nro. Solicitud de Transferencia
83136
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.869

Retención DNCP
₲ 1.381
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210998
Monto Contrato
₲ 32.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.696.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.696.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar