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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 452.642.245
Nro. Solicitud de Transferencia
73024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.956.926

Retención DNCP
₲ 1.596.593
Retención IVA
₲ 12.344.789
Retención Renta
₲ 12.344.789
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-219374
Monto Contrato
₲ 452.642.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.956.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.956.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas