Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-018-0000810
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 196.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            93868
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 184.633.119
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 692.051
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.350.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.350.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEDI PLAN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025664-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-22-212722
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.746.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.102.258.420
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.102.258.420
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409838
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Cobertura Médica - Secretaría Nacional de Cultura
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Cultura
        