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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0000889
Monto de la Factura
₲ 196.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.858.400

Retención DNCP
₲ 684.916
Retención IVA
₲ 5.350.909
Retención Renta
₲ 7.134.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-212722
Monto Contrato
₲ 5.076.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.102.258.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.102.258.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409838
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura