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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005947
Monto de la Factura
₲ 4.562.450
Nro. Solicitud de Transferencia
161513
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.343.672

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210995
Monto Contrato
₲ 72.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.868.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.868.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar