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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 101.948.642
Nro. Solicitud de Transferencia
160290
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.938.305

Retención DNCP
₲ 359.601
Retención IVA
₲ 2.780.418
Retención Renta
₲ 2.780.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
64_2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-212415
Monto Contrato
₲ 2.272.789.073
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.993.670.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.670.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396219
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes