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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006028
Monto de la Factura
₲ 11.815.860
Nro. Solicitud de Transferencia
181884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.174.213

Retención DNCP
₲ 42.482
Retención IVA
₲ 260.077
Retención Renta
₲ 328.468
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214101
Monto Contrato
₲ 141.084.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.440.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.440.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas