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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0079642
Monto de la Factura
₲ 5.218.778
Nro. Solicitud de Transferencia
54927
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.953.264

Retención DNCP
₲ 19.025
Retención IVA
₲ 94.633
Retención Renta
₲ 147.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214093
Monto Contrato
₲ 56.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.538.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.538.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas