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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000085
Monto de la Factura
₲ 16.188.946
Nro. Solicitud de Transferencia
36961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.234.534

Retención DNCP
₲ 57.103
Retención IVA
₲ 441.516
Retención Renta
₲ 441.517
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-219191
Monto Contrato
₲ 557.271.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.574.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.574.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412007
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional