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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000450
Monto de la Factura
₲ 21.139.837
Nro. Solicitud de Transferencia
185105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.893.547

Retención DNCP
₲ 74.566
Retención IVA
₲ 576.541
Retención Renta
₲ 576.541
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-219191
Monto Contrato
₲ 557.271.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.574.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.574.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412007
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional