Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0013762
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.138.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            93470
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-09-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-09-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.138.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MANUFACTURA DE PILAR SA
        
                                    RUC
                            
            80002014-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            182
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12009-12-52731
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 121.712.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 115.745.994
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 115.745.994
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            233136
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        