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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002529
Monto de la Factura
₲ 410.176.370
Nro. Solicitud de Transferencia
67598
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.176.370

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-47293
Monto Contrato
₲ 9.023.880.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.581.545.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.581.545.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia