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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012151
Monto de la Factura
₲ 1.640.008
Nro. Solicitud de Transferencia
150615
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.768

Retención DNCP
₲ 5.786
Retención IVA
₲ 44.727
Retención Renta
₲ 44.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-186689
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.860.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.353.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas