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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004257
Monto de la Factura
₲ 115.315.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66389
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.618.532

Retención DNCP
₲ 406.748
Retención IVA
₲ 3.144.960
Retención Renta
₲ 3.144.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-191867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas