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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004899
Monto de la Factura
₲ 110.985.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.540.364

Retención DNCP
₲ 391.476
Retención IVA
₲ 3.026.880
Retención Renta
₲ 3.026.880
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-191867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas