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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 76.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121131
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.859.632

Retención DNCP
₲ 269.096
Retención IVA
₲ 2.080.636
Retención Renta
₲ 2.080.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-190083
Monto Contrato
₲ 313.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.033.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.033.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361654
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y software informáticos par el Ministerio de Hacienda.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas