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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 123.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121132
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.539.952

Retención DNCP
₲ 436.412
Retención IVA
₲ 3.374.318
Retención Renta
₲ 3.374.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-190083
Monto Contrato
₲ 313.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.033.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.033.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361654
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y software informáticos par el Ministerio de Hacienda.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas