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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006451
Monto de la Factura
₲ 1.953.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85473
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.302.155

Retención DNCP
₲ 6.890.418
Retención IVA
Retención Renta
₲ 53.276.427
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-194244
Monto Contrato
₲ 2.425.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.401.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.401.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383814
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN, ADQUISICIÓN, ACCESO METALINK Y SOPORTE LOCAL DE LICENCIAS ORACLE DEL SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas