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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002554
Monto de la Factura
₲ 11.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.269.134

Retención DNCP
₲ 42.229
Retención IVA
₲ 323.182
Retención Renta
₲ 215.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION DE INDUSTRIALES GRAFICOS DEL PARAGUAY
RUC
80004485-1
Número de Contrato
104/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-110940
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.558.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.558.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295659
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACION LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral