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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 328.186.800
Nro. Solicitud de Transferencia
142274
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.099.678

Retención DNCP
₲ 1.169.539
Retención IVA
₲ 8.950.550
Retención Renta
₲ 5.967.033
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-107593
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.467.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.467.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288443
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social