Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0047456
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 135.520.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            26790
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-03-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-03-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-03-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 109.354.784
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 478.016
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.696.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.696.000
        
                                    Multa
                            
            ₲ 18.295.200
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EXIMPAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002596-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN N° 10/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23016-18-166530
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 223.402.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 190.911.526
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 190.911.526
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            351354
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Equipos de Laboratorio 
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        