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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0014767
Monto de la Factura
₲ 36.020.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64587
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.007.496

Retención DNCP
₲ 128.203
Retención IVA
₲ 893.540
Retención Renta
₲ 991.261
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169141
Monto Contrato
₲ 885.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.940.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.940.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4