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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004544
Monto de la Factura
₲ 160.095.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.798.318

Retención DNCP
₲ 564.700
Retención IVA
₲ 4.366.241
Retención Renta
₲ 4.366.241
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181037
Monto Contrato
₲ 3.994.105.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.524.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.524.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1