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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048136
Monto de la Factura
₲ 19.209.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.093.857

Retención DNCP
₲ 67.757
Retención IVA
₲ 523.893
Retención Renta
₲ 523.893
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176572
Monto Contrato
₲ 113.448.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.037.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.037.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2