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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 8.977.650
Nro. Solicitud de Transferencia
82075
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.497.503

Retención DNCP
₲ 32.267
Retención IVA
₲ 198.390
Retención Renta
₲ 249.490
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170553
Monto Contrato
₲ 467.351.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.936.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.936.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2