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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.036

Retención DNCP
₲ 5.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168589
Monto Contrato
₲ 207.882.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.117.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.117.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5