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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 759.124.800
Nro. Solicitud de Transferencia
195140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.040.352

Retención DNCP
₲ 2.677.640
Retención IVA
₲ 20.703.404
Retención Renta
₲ 20.703.404
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-178331
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.637.396.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.637.396.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368735
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MOTORES CASA 212
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1