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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021206
Monto de la Factura
₲ 44.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.226.600

Retención DNCP
₲ 158.128
Retención IVA
₲ 1.222.636
Retención Renta
₲ 1.222.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172925
Monto Contrato
₲ 462.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.709.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.709.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2