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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0094075
Monto de la Factura
₲ 32.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82402
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.721.900

Retención DNCP
₲ 115.046
Retención IVA
₲ 889.527
Retención Renta
₲ 889.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169679
Monto Contrato
₲ 784.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.697.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.697.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2