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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010026
Monto de la Factura
₲ 38.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14375
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.928.704

Retención DNCP
₲ 141.010
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.090.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
159/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185748
Monto Contrato
₲ 2.525.502.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.405.712.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.405.712.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5