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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004424
Monto de la Factura
₲ 41.928.125
Nro. Solicitud de Transferencia
128785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.858.501

Retención DNCP
₲ 153.218
Retención IVA
₲ 731.735
Retención Renta
₲ 1.184.671
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184830
Monto Contrato
₲ 801.143.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.408.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.408.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2