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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003773
Monto de la Factura
₲ 2.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165501
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.584.649

Retención DNCP
₲ 9.679
Retención IVA
₲ 74.836
Retención Renta
₲ 74.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169143
Monto Contrato
₲ 232.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.522.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.522.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4