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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019259
Monto de la Factura
₲ 115.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.561.828

Retención DNCP
₲ 406.536
Retención IVA
₲ 3.143.318
Retención Renta
₲ 3.143.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172598
Monto Contrato
₲ 4.307.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.057.591.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.057.591.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA USO MILITAR.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2