Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 271.281.750
Nro. Solicitud de Transferencia
155139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.527.679
Retención DNCP
₲ 956.885
Retención IVA
₲ 7.398.593
Retención Renta
₲ 7.398.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170818
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.698.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.698.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5