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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002522
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.323

Retención DNCP
₲ 21.248
Retención IVA
₲ 82.143
Retención Renta
₲ 164.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169442
Monto Contrato
₲ 45.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.576.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.576.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2