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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002533
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98861
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.101

Retención DNCP
₲ 14.042
Retención IVA
₲ 54.286
Retención Renta
₲ 108.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169442
Monto Contrato
₲ 45.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.576.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.576.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2