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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002653
Monto de la Factura
₲ 43.318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63716
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.802.406

Retención DNCP
₲ 152.794
Retención IVA
₲ 1.181.400
Retención Renta
₲ 1.181.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170459
Monto Contrato
₲ 217.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.321.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.321.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4