Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002705
Monto de la Factura
₲ 63.345.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.383.621
Retención DNCP
₲ 233.887
Retención IVA
₲ 919.585
Retención Renta
₲ 1.808.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169492
Monto Contrato
₲ 4.081.771.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.878.623.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.878.623.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1