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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 3.810.250
Nro. Solicitud de Transferencia
83290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.588.978

Retención DNCP
₲ 13.440
Retención IVA
₲ 103.916
Retención Renta
₲ 103.916
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169142
Monto Contrato
₲ 375.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.438.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.438.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4