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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010082
Monto de la Factura
₲ 107.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.280.730

Retención DNCP
₲ 379.270
Retención IVA
₲ 2.932.500
Retención Renta
₲ 2.932.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LT HORMAX SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084951-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168542
Monto Contrato
₲ 1.151.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.299.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.299.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2