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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006135
Monto de la Factura
₲ 82.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21547
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.520.615

Retención DNCP
₲ 290.295
Retención IVA
₲ 2.244.545
Retención Renta
₲ 2.244.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168586
Monto Contrato
₲ 860.257.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.300.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.300.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5