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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 48.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54783
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.041.986

Retención DNCP
₲ 178.443
Retención IVA
₲ 689.857
Retención Renta
₲ 1.379.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169661
Monto Contrato
₲ 798.646.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.307.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.307.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5