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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 4.162.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.968.726

Retención DNCP
₲ 15.381
Retención IVA
₲ 59.464
Retención Renta
₲ 118.929
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169661
Monto Contrato
₲ 798.646.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.307.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.307.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5