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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0252800
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98020
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.319.899

Retención DNCP
₲ 23.764
Retención IVA
₲ 172.597
Retención Renta
₲ 183.740
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169145
Monto Contrato
₲ 57.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.553.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.553.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4