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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0248266
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.514

Retención DNCP
₲ 1.486
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169145
Monto Contrato
₲ 57.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.553.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.553.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4