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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013317
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091

Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INVENTIVA SACI
RUC
80021052-2
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184457
Monto Contrato
₲ 2.012.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.895.610.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.610.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRADO PARA LA DIMABEL "PLURIANUAL"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1