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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002926
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255

Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168584
Monto Contrato
₲ 387.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.993.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.993.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5