Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002167
Monto de la Factura
₲ 6.512.488
Nro. Solicitud de Transferencia
46383
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.199.363
Retención DNCP
₲ 23.920
Retención IVA
₲ 104.256
Retención Renta
₲ 184.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168615
Monto Contrato
₲ 195.836.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.499.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.499.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
