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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002586
Monto de la Factura
₲ 1.295.744
Nro. Solicitud de Transferencia
162620
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.424

Retención DNCP
₲ 4.788
Retención IVA
₲ 18.511
Retención Renta
₲ 37.021
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168615
Monto Contrato
₲ 195.836.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.499.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.499.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3